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内蒙古国资运营公司参加自治区国资委关于出资监管企业内审工作会议
发布时间:2022/8/10   点击次数:682     编辑:     来源:

    为推动国有企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,88日,自治区国资委财务监管处处长云少峰一行赴公司开展出资监管企业内部审计情况摸底调研,我公司产权交易中心和威信押运公司相关人员16人参加了会议。与会人员就机构设置、内部审计和内部控制工作开展细节、审计整改和结果运用等方面进行了深入交流

    公司总会计师左志军着重汇报了公司内部审计领导体制和机构设置情况、内部审计管理体系和运行情况、内部控制体系管理和运行情况,并就内部审计和内部控制体系存在的问题,提出了下一步工作重点和建议。他强调,公司将充分利用审计监督合规审核和风险排查等方式,进内审、内控、风控法务及合规管理工作协调运作,践行“1+1>2”的管理理念,不断巩固公司的内部监督体系一体化成果

    自治区国资委财务监管处各位领导对三家公司在克服工作人员不足等困难的情况下,有序推进内部审计、内部控制方面的工作给予了充分肯定。对抓好内部审计、内部控制各项工作提出了要求:各出资监管企业要深刻领会“制度流程化,流程信息化”的含义,通过加强信息化建设提升风险防控能力,充分挖掘信息化对内部控制发挥的作用。汇报结束后,调研组查阅了各公司提供的资料。自治区国资委表示将整理汇总调研成果,帮助出资监管企业不断完善内部审计、内部控制相关工作,提升管控效能。

    通过调研指导,进一步提高了公司对内部审计工作的认识和重视程度,推动公司进一步健全完善内部审计制度,促进内部审计工作扎实开展。

 
 
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